2016年
江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局
部門預(yù)算
目 錄
第一部分 江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
表一:2016年收支總體情況表
表二:2016年收入總體情況表
表三:2016年支出總體情況表
表四:2016年財(cái)政撥款收支總體情況表
表五:2016年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
表六:2016年一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
表七:2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
表八:2016年一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
表九: 2016年政府性基金預(yù)算支出情況表
表十:2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
表十一:2016年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局概況
一、主要職責(zé)
江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局是主管全區(qū)科技工作的職能部門,主要職責(zé)是:
貫徹落實(shí)黨和國(guó)家科技工作的方針、政策,會(huì)同有關(guān)部門編制科技發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃;組織申報(bào)和實(shí)施科技攻關(guān)計(jì)劃、星火計(jì)劃、火炬計(jì)劃等科技項(xiàng)目;承擔(dān)推進(jìn)全區(qū)創(chuàng)新體系建設(shè)職責(zé),強(qiáng)化發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)及應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)與推廣工作;做好高新技術(shù)企業(yè)、民營(yíng)科技企業(yè)、工程技術(shù)研究開發(fā)中心、高新技術(shù)產(chǎn)品推薦申報(bào)工作,指導(dǎo)科技示范推廣基地、科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工作;牽頭擬訂促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策,指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化工作組織擬訂實(shí)施全區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)及專利工作規(guī)劃,負(fù)責(zé)組織開展知識(shí)產(chǎn)權(quán)與專利管理工作;會(huì)同有關(guān)部門開展抗震救災(zāi)管理、實(shí)施及防震抗震的宣傳工作;組織開展宣傳科學(xué)思想,普及科技知識(shí),指導(dǎo)科技團(tuán)體開展學(xué)術(shù)活動(dòng)等工作。
江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局加掛江門市蓬江區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局牌子,江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)職能由區(qū)科學(xué)技術(shù)局(區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局)承擔(dān),按其章程運(yùn)作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局兩個(gè)下屬事業(yè)單位,分別為江門市蓬江區(qū)科技中心和江門市蓬江區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心。業(yè)務(wù)指導(dǎo)廣東科炬高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)園(原火炬創(chuàng)業(yè)園)和江門市蓬江區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心。部門預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。
(二)江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:
(1)內(nèi)設(shè)3個(gè)股室,分別為辦公室、科技股、科普股
(與知識(shí)產(chǎn)權(quán)股合署辦公);
(2)機(jī)關(guān)行政編制8人,實(shí)有8人(其中1名工勤人員),離退休5人。下屬事業(yè)單位編制4人,實(shí)有5人,其中:在編3人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
詳情請(qǐng)見附件。
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算7906.05萬(wàn)元,比上年增加3412.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)76%,主要原因:是增加產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)專項(xiàng)收入;支出預(yù)算7906.05萬(wàn)元,比上年增加3412.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)76%,主要原因:是增加產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)專項(xiàng)支出。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排11萬(wàn)元,比上年減少7.56 萬(wàn)元,下降41 %,主要原因是實(shí)行車輛改革,嚴(yán)格控制節(jié)約開支。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排15.44萬(wàn)元,比上年減少3.56 萬(wàn)元,下降18.74 %,主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少預(yù)算。其中:辦公費(fèi)0.5萬(wàn)元,郵電費(fèi)3.28萬(wàn)元,維修(護(hù))費(fèi)0.5萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0.1萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.8萬(wàn)元,福利費(fèi)2.1萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.3萬(wàn)元,稅金及附加費(fèi)1.56萬(wàn)元,其他費(fèi)用0.3萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)情況
無(wú)。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年6月1日, 江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局共有公務(wù)用車1輛。
2016年部門預(yù)算無(wú)安排購(gòu)置一般公務(wù)用車。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
無(wú)。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解,各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入。
二、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
相關(guān)附件: