江門市濱江新區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
江門市濱江新區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.51萬(wàn)元,完成預(yù)算11萬(wàn)元的13.73%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.51萬(wàn)元,完成預(yù)算6.00萬(wàn)元的25.17%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算5.00萬(wàn)元的0%。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出1.51萬(wàn)元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排本機(jī)關(guān)個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括:無(wú)支出
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.51萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元,2019年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出1.51萬(wàn)元,本級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量為1輛,主要用于日常工作。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,主要用于無(wú)支出。2019,本機(jī)關(guān)共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè),來(lái)訪外賓0人次;發(fā)生國(guó)內(nèi)接待0次,接待人數(shù)共0人,主要包括:接待0次。
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
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