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              2016年度蓬江區(qū)民政局決算公開(kāi)
              發(fā)布時(shí)間: 2017-09-27 打印】 【 關(guān)閉

                2016年蓬江區(qū)民政局部門(mén)決算公開(kāi)

                目       錄

                第一部分   蓬江區(qū)民政局概況

                一、 部門(mén)職責(zé)

                二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

                第二部分   蓬江區(qū)民政局2016年部門(mén)決算表

                一、收入支出決算總表

                二、收入決算表

                三、支出決算表

                四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

                五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

                六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

                七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

                八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                第三部分   蓬江區(qū)民政局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

                第四部分 名詞解釋

                第一部分   蓬江區(qū)民政局概況

                (一)部門(mén)主要職責(zé)

                江門(mén)市蓬江區(qū)民政局是主管全區(qū)民政工作的職能部門(mén)。主要職責(zé):負(fù)責(zé)全區(qū)優(yōu)撫撫恤、烈士褒揚(yáng)、組織協(xié)調(diào)救災(zāi)工作、最低生活保障及流浪乞討人員社會(huì)救助工作、基層群眾自治組織及社區(qū)建設(shè)、行政區(qū)劃、地名管理及區(qū)域界線管理工作、社會(huì)福利事業(yè)、老齡工作、收養(yǎng)登記、慈善公益事業(yè)、婚姻登記、社會(huì)組織管理、殯葬管理、社工人才隊(duì)伍建設(shè)、福利彩票銷(xiāo)售管理等。

                (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

                按照部門(mén)決算編報(bào)要求,納入江門(mén)市蓬江區(qū)民政局2016年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共3個(gè),包括局本級(jí)和下屬2個(gè)預(yù)算單位(包括江門(mén)市蓬江區(qū)福利彩票發(fā)行中心和江門(mén)市蓬江區(qū)殯葬事業(yè)管理所)。

                第二部分   蓬江區(qū)民政局2016年部門(mén)決算表

                (詳見(jiàn)附件)

                第三部分   蓬江區(qū)民政局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

                一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

                (一)年度收入總體情況

                蓬江區(qū)民政局2016年度總收入10184.85萬(wàn)元,其中本年收入9449.56萬(wàn)元。具體情況如下:

                1.財(cái)政撥款收入9237.12萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加1221.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.24%。主要原因:支出增加,以致收入增加。

                2.其他收入212.44萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少348.86萬(wàn)元,下降62.15%。主要原因:支出減少,以致收入減少。

                (二)年度支出總體情況

                蓬江區(qū)民政局2016年度總支出8836.09萬(wàn)元,其中本年支出8836.09萬(wàn)元。具體情況如下:

                1.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出6627.04萬(wàn)元,主要用于撫恤和民政管理事務(wù),比上年決算數(shù)增加1223.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.64%,主要原因是人員增加,資金增加。

                2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))支出155.94萬(wàn)元,主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助,比上年決算數(shù)減少70.78萬(wàn)元,下降31.22%,主要原因是人員減少,資金減少。

                2.住房保障(類(lèi))支出25.92萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目是住房公積金,比上年決算數(shù)減少2.27萬(wàn)元,下降8.05%,主要原因是人員減少,資金減少。

                2.其他(類(lèi))支出2027.18萬(wàn)元,主要用于彩票公益金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出,比上年決算數(shù)減少1317.51萬(wàn)元,下降39.39%,主要原因是厲行節(jié)約,有效控制。

                二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

                (一)2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

                蓬江區(qū)民政局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)9237.12萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7496.24萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少151.69萬(wàn)元,下降1.98%,主要原因是壓減支出,收入減少;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1740.88萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少30.12萬(wàn)元,下降1.70%,主要原因是壓減支出,收入減少。

                (二)2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

                蓬江區(qū)民政局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)8659.78萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6918.90萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少729.03萬(wàn)元,下降9.53%,主要原因是厲行節(jié)約,控制支出;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1740.88萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少30.12萬(wàn)元,下降1.70%;主要原因是厲行節(jié)約,控制支出。

                分功能科目看,社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出6627.04萬(wàn)元,主要用于其他民政管理事務(wù)支出和在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))支出155.94萬(wàn)元,主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助;住房保障(類(lèi))支出25.92萬(wàn)元,主要用于住房公積金支出;其他(類(lèi))支出1850.88萬(wàn)元,主要用于彩票公益金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。

                三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

                (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

                蓬江區(qū)民政局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.79萬(wàn)元,完成預(yù)算11.5萬(wàn)元的24.22%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,與預(yù)算一致;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.49萬(wàn)元,完成預(yù)算2.50萬(wàn)元的99.77%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.29萬(wàn)元,完成預(yù)算9萬(wàn)元的3.23%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

                與上年相比,2016年度三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少7.11萬(wàn)元,下降61.83%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0元,與上年持平公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.11萬(wàn)元,下降30.83%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少6.01萬(wàn)元,下降95.40%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是車(chē)輛維修費(fèi)、燃油費(fèi)減少;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是今年業(yè)務(wù)減少,接待量減少。

                (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

                2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.49萬(wàn)元,占89.54%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.29萬(wàn)元,占10.46%。具體情況如下:

                1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。

                2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.49萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元,2016年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出2.49萬(wàn)元,2016年局機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位公務(wù)用車(chē)保有量為1輛,主要用于保障1輛公務(wù)用車(chē)的運(yùn)行。

                3.公務(wù)接待費(fèi)支0.29萬(wàn)元,主要用于各類(lèi)項(xiàng)目接待、檢查調(diào)研、外地本系統(tǒng)單位來(lái)訪人員。2016年,局機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位共發(fā)生國(guó)內(nèi)接待3次,接待人數(shù)共33人。

                四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

                (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

                2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.15萬(wàn)元,比上年減少6.26萬(wàn)元,降低20.59%。主要原因是:厲行節(jié)約,減少支出。

                (二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

                2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額39.63萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.60萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出38.03萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

                (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

                截至2016年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)1輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

                (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

                    無(wú)。

                第四部分 名詞解釋

                一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

                二、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

                三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

                四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

                五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

                六、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

                七、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

                八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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