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              2014年度蓬江區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)境保護局部門決算公開
              發(fā)布時間: 2017-09-21 打印】 【 關閉

              2014年江門市蓬江區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)境保護

                部門決算公開 

              一、部門基本情況

              (一)部門機構(gòu)設置、職能

              江門市蓬江區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)境保護局是主管全區(qū)國土、規(guī)劃和環(huán)保工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家、省和市有關土地、礦產(chǎn)資源、地質(zhì)環(huán)境、地質(zhì)災害防治、測繪管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃、環(huán)境保護的方針政策、法律法規(guī)、規(guī)章制度及技術標準,主要承擔本轄區(qū)內(nèi)市政府授權(quán)區(qū)域內(nèi)指定的土地管理,地籍管理和城鄉(xiāng)規(guī)劃管理,“六種行業(yè)”和“下放權(quán)限目錄”內(nèi)環(huán)境影響評價審批、驗收、污染減排和環(huán)境監(jiān)察等工作。

              納入部門預算編制有下屬1個行政單位,包括:江門市蓬江區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)境保護局。

              (二)人員構(gòu)成情況

              江門市蓬江區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)境保護局編制57人,實有30人,離退休2人。

              (三)決算年度的主要工作任務

              根據(jù)上級部門的工作部署,結(jié)合我局職能范圍,2014主要工作任務如下:做好國家土地審計迎審工作;全力保障重點項目建設;加強存量土地的盤活利用;提高規(guī)劃服務保障能力;做好地籍管理工作;加強環(huán)境保護;強化執(zhí)法監(jiān)察工作;加強黨風和作風建設。

              二、收入決算說明

              2014年部門收入決算1072.89萬元。其中:財政撥款收入1072.71萬元,占99.98%;其他收入0.18萬元,占0.02%。

              三、支出決算說明

              2014年部門支出決算1089.69萬元。其中:財政撥款收入安排的支出1089.69萬元,包括:

              (一)基本支出438.58萬元,占40.25%。主要為:工資福利支出273.10萬元,對個人和家庭的補助91.60萬元,商品和服務支出73.70萬元,其他資本性支出等支出0.18萬元。

              (二)項目支出651.11萬元,占59.75%。按支出功能科目劃分,具體如下:

              1.一般公共服務(類)人大事務(款)決算支出651.11萬元,主要支出項目有節(jié)能環(huán)保支出41.00萬元; 城鄉(xiāng)社區(qū)支出130.35萬元;國土海洋氣象等支出459.76萬元;其他支出20.00萬元。

              四、“三公”經(jīng)費決算說明

              2014年江門市蓬江區(qū)國土規(guī)劃和環(huán)境保護局用財政撥款開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計60.57萬元。

              (一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,2014年使用財政撥款安排本機關、下屬單位出國組團0個,0人次。

              (二)公務用車購置費支出28.58萬元,2014年公務用車購置數(shù)2輛。

              (三)公務用車運行維護費支出19.65萬元,2014年公務用車保有量9輛。主要包括一般公務用車和一般執(zhí)法執(zhí)勤用車。

              (四)公務接待費支出12.33萬元,2014年發(fā)生國內(nèi)接待、工作餐費共126次,人數(shù)共1897人。

              “三公”經(jīng)費增減變化原因:2014年“三公”經(jīng)費支出合計60.57萬元,比上年同期增加22.94萬元。其中:

              (一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,與上年同期持平。

              (二)公務用車購置費支出28.58萬元,比上年同期增加28.58萬元,增加原因:新購置兩輛皮卡。

              (三)公務用車運行維護費支出19.65萬元,比上年同期增加0.74萬元,增加原因:新增公務用車。

              (四)公務接待費支出12.33萬元,比上年同期減少6.39萬元,減少原因: 遵循支出逐年遞減原則,嚴格控制,節(jié)約開支。

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