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              江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2016年部門決算公開
              發(fā)布時間: 2017-09-27 打印】 【 關閉

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              第一部分   江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局概況

              一、 部門職責

              二、 機構設置

              第二部分   江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2016年部門決算表

              一、收入支出決算總表

              二、收入決算表

              三、支出決算表

              四、財政撥款收入支出決算總表

              五、一般公共預算財政撥款支出決算表

              六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

              七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

              八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

              第三部分   江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2016年部門決算情況說明

               

              第四部分  名詞解釋

               

               

              第一部分   江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局概況

              (一)部門主要職責

              江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局是負責全區(qū)社會保險業(yè)務經(jīng)辦和基金管理的職能部門。主要職責:

              1.貫徹執(zhí)行國家、省、市和區(qū)有關社會保險方面方針政策、法律法規(guī)和各項管理制度、規(guī)定;

              2.負責制定轄區(qū)社會保險基金的征繳規(guī)劃、任務目標;負責執(zhí)行社會保險基金預決算工作;

              3.負責轄區(qū)社會保險經(jīng)辦業(yè)務咨詢、信訪、行政復議、行政訴訟等工作;

              4.負責經(jīng)辦區(qū)直機關、事業(yè)單位、社會團體和轄區(qū)所有企業(yè)、個體工商戶等用人單位的社會保險登記,辦理社會保險登記單位參保人及靈活就業(yè)人員、城鄉(xiāng)居民參保人的社會保險關系的建立(含視同繳費年限審核、建賬)、中斷、轉移、接續(xù)和終止工作,審核和發(fā)放轄區(qū)參保人的各項社會保險待遇;負責轄區(qū)所有企業(yè)退休干部職級補貼和軍轉干部補貼等代發(fā)工作;負責轄區(qū)參保人醫(yī)療保險、工傷保險費用先行支付后的追償工作;

              5.負責管理轄區(qū)內(nèi)參保單位及其參保人社會保險繳費記錄、社會保險業(yè)務檔案和個人賬戶信息資料管理工作及轄區(qū)參保人社會保障卡發(fā)放工作;

              6.負責轄區(qū)居民社會保險費的征繳;負責補充醫(yī)療保險和普通門診醫(yī)療費用統(tǒng)籌基金籌集;

              7.負責轄區(qū)社會保險數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計、分析及管理工作;負責編制轄區(qū)各項社會保險基金的年度、季度、月度財務報表;執(zhí)行社會保險基金財務制度和社會保險稽核工作;

              8.執(zhí)行社會保險基金統(tǒng)籌和調(diào)劑的具體辦法,負責轄區(qū)社會保險基金的管理、存儲、劃撥;

              9.負責轄區(qū)所有定點醫(yī)療機構、零售藥店服務協(xié)議的簽訂、協(xié)議管理,負責對轄區(qū)定點醫(yī)療機構、零售藥店進行檢查和考核、考評;

              10.負責提出轄區(qū)定點醫(yī)療機構結算定額標準的意見;負責轄區(qū)定點醫(yī)療機構的費用結算工作;負責商業(yè)性保險公司的費用結算工作;

              11.負責轄區(qū)參保人普通門診醫(yī)療費用統(tǒng)籌定點醫(yī)療機構選點登記和變更業(yè)務;

              12.負責轄區(qū)參保人醫(yī)療保險特定病種門診申請登記和專用證資格審核、年審及發(fā)放業(yè)務;

              13.負責轄區(qū)參保人非定點醫(yī)療機構就醫(yī)、個人異地約定醫(yī)療機構申請受理、審批及管理;

              14.負責各項社會保險經(jīng)辦業(yè)務稽核和內(nèi)審內(nèi)控工作;

              15.負責轄區(qū)社會保險業(yè)務檔案管理工作;

              16.擬定社會保險宣傳計劃,開展社會保險宣傳工作;

              17.負責轄區(qū)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險經(jīng)辦工作;

              18.承辦區(qū)人民政府、區(qū)人力資源和社會保障局、市社會保險基金管理局交辦的其他事項。

              (二)機構設置

              按照部門決算編報要求,納入江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2016年部門決算編報范圍的單位共1個,為局本級,本部門沒有下屬預算單位。

              第二部分   江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2016年部門決算表

              (詳見附表)

              第三部分   江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2016年部門決算情況說明

              一、2016年度收入支出決算總體情況說明

              (一)年度收入總體情況

              江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2016年度總收入857.28元,其中本年收入857.28萬元。具體情況如下:

              1.財政撥款收入854.80萬元,比上年決算數(shù)增加264.37萬元,增長44.78%。主要原因:一是在編人員人數(shù)增加,二是工資水平提高,三是社保經(jīng)辦業(yè)務經(jīng)費增加。

              2.其他收入2.48萬元,比上年決算數(shù)減少2.40元,下降49.09%。主要原因是減少了市社保局下?lián)艿拇l(fā)工齡審核小組人員工資收入。

              (二)年度支出總體情況

              江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2016年度總支出855.42萬元,其中本年支出855.42萬元。具體情況如下:

              1.社會保障和就業(yè)(類)支出806.80萬元,主要用于行政運行、社會保險業(yè)務管理事務、社會保險經(jīng)辦機構和其他人力資源和社會保障管理事務支出,比上年決算數(shù)增加259.79萬元,增長47.49%,主要原因是社保經(jīng)辦人數(shù)增加,社保經(jīng)辦業(yè)務經(jīng)費相應增加。

              2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出1.56萬元,主要支出項目有行政單位醫(yī)療,比上年決算數(shù)減少8.86萬元,下降85.06%,主要原因是2016年的醫(yī)療保險費在社會保障和就業(yè)(類)支出中列支。

              3.住房保障(類)支出46.44萬元,主要支出項目有住房公積金和購房補貼,比上年決算數(shù)增加171436.5元,增長58.51%,主要原因:一是在編人員人數(shù)增加,二是住房公積金年度調(diào)整。

              4.其他(類)支出0.62萬元,主要支出項目有代發(fā)區(qū)直企業(yè)退休人員職級補貼,比上年決算數(shù)減少12.31萬元,下降95.2%,主要原因是代發(fā)區(qū)直企業(yè)退休人員職級補貼賬戶尚有結余,2016年使用賬戶中的結余資金代發(fā)職級補貼,其他(類)支出相應減少。

              二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

              (一)2016年度財政撥款收入說明

              江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2016年度財政撥款收入合計854.80萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入854.80萬元,比年初預算數(shù)增加164.77萬元,增長23.88%;主要原因:一是在編人員人數(shù)增加,二是工資水平提高,三是社保經(jīng)辦業(yè)務經(jīng)費增加;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與2015年決算數(shù)持平,主要原因是沒有政府性基金預算財政撥款收入。

              (二)2016年度財政撥款支出說明

              江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2016年度財政撥款支出合計854.80萬元,其中:一般公共預算財政撥款支出854.80萬元,比年初預算數(shù)增加164.77萬元,增長23.88%;主要原因:一是在編人員人數(shù)增加,二是工資水平提高,三是社保經(jīng)辦業(yè)務經(jīng)費增加;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與2015年決算數(shù)持平,主要原因是沒有政府性基金預算財政撥款支出。

              分功能科目看,社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)626.81萬元,主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭補助支出、其他資本性支出;社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)179.99萬元,主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭補助支出、其他資本性支出;醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)1.56萬元,主要用于在編人員醫(yī)療費支出;住房保障支出(類)住房改革支出(款)46.44萬元,主要用于在編人員的住房公積金和購房補貼。

              三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

              (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

              江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.72元,完成預算10萬元的37.24%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預算0萬元的100%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.48萬元,完成預算8萬元的43.53%;公務接待費支出決算為0.24萬元,完成預算2萬元的12.15%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。

              與上年相比,2016年度三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少5.23萬元,下降58.41%。其中:因公出國(境)費支出決算0元,與上年持平;公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.47萬元,下降56.22%;公務接待費支出決算減少0.76萬元,下降75.78 %。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車改革后,公務用車運行維護費支出減少;公務接待費支出減少的主要原因是2016年公務接待次數(shù)減少,公務接待費支出相應減少。

              (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

              2016“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出3.48萬元,占93.48%;公務接待費支出0.24萬元,占6.52%。具體情況如下:

              1.因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局機關1個單位出國團組0個、累計0人次。

              2.公務用車購置及運行維護費支出3.48萬元,其中:公務用車購置支出為0萬元,2016年公務用車購置數(shù)0輛;公務用車運行及維護支出3.48萬元,2016年局機關1個單位公務用車保有量為2輛,主要用于日常公務活動。

              3.公務接待費支出0.24萬元,主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年,局機關1個單位共接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待2次,接待人數(shù)共23人。主要包括2015年度社會保險業(yè)務檔案管理檢查評估工作和“邑門式”服務工作交流。

              八、其他重要事項的情況說明

              (一)機關運行經(jīng)費支出情況

              2016年本部門機關運行經(jīng)費支出57.80萬元,比2015年減少56.44萬元,降低49.4%。主要原因是2016年部分機關運行經(jīng)費支出在經(jīng)辦業(yè)務經(jīng)費列支。

              (二)政府采購支出情況說明

              2016年本部門政府采購支出總額26.39萬元,其中:政府采購貨物支出7.63萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出18.76萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

              (三)國有資產(chǎn)占用情況

              截至2016年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務用車1輛(用于機要通信、應急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;無單位價值50萬元以上通用設備,無單位價值100萬以上專用設備。

              (四)預算績效管理工作開展情況。

              2016年江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局尚未有經(jīng)費項目納入預算績效管理的經(jīng)費項目。

              第四部分  名詞解釋

              一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

              二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

              三、項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

              四、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

              五、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

              六、社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款):反映人力資源和社會保障管理事務支出。

              七、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

              八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款):反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

              九、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

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