第一部分 2015年江門市蓬江區(qū)審計局基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
江門市蓬江區(qū)審計局為區(qū)人民政府工作部門。主要職能:
1、貫徹執(zhí)行國家、省和市有關審計工作的方針政策和法律法規(guī),起草有關的地方性規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行,制訂并組織實施審計工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領域審計工作規(guī)劃和年度審計計劃;對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。
2、負責對國家財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督,維護財政經濟秩序,提高財政資金使用效益,促進廉政建設,保障國民經濟和社會健康發(fā)展。對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。
3、向區(qū)人民政府和市審計局提出年度區(qū)本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結果報告,受區(qū)人民政府委托向區(qū)人大常委會提出區(qū)本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結果報告,向區(qū)人民政府和市審計局報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果,依法向社會公布審計結果,向區(qū)人民政府有關部門和各鎮(zhèn)(街道)通報審計情況和審計結果。
4、直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權范圍內做出審計決定或向有關主管機關提出處理處罰的建議:區(qū)本級預算執(zhí)行情況和其他財政收支,區(qū)本級各部門(含直屬單位)預算的執(zhí)行情況、決算和其他財政收支;各鎮(zhèn)(街道)財政決算情況和其他財政收支,區(qū)財政轉移支付資金;使用區(qū)財政資金的事業(yè)單位和社會團體的財務收支;區(qū)政府投資和以區(qū)政府投資為主的建設項目的預算執(zhí)行情況和決算;區(qū)屬資產經營公司、企業(yè)集團以及控股企業(yè)和金融機構的資產、負債、損益;區(qū)政府有關部門管理和其他單位受區(qū)人民政府及其部門委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金以及其他有關基金、資金的財務收支;國際組織和外國政策貸款、援助項目的財務收支;法律、法規(guī)規(guī)定應當由區(qū)監(jiān)察和審計局審計的其他事項;
5、按規(guī)定對各鎮(zhèn)(街道)黨政主要負責人和區(qū)委、區(qū)政府部門主要負責人及依法屬于區(qū)監(jiān)察和審計局審計監(jiān)督對象的其他單位主要負責人實施經濟責任審計。
6、組織實施對財經法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調控措施的執(zhí)行情況,財政預算管理或國有資產管理使用等與區(qū)本級財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。
7、依法檢查審計決定執(zhí)行情況,督促糾正和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請的行政復議、行政訴訟或區(qū)人民政府裁決中的有關事項,協(xié)助配合有關部門查處相關重大案件。
8、指導和監(jiān)督內部審計工作和農村集體經濟審計工作,核查社會審計機構對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關審計報告。
9、組織審計區(qū)駐外非經營性機構的財務收支。
10、承擔區(qū)級財政支出項目的績效審計工作,開展相關專項審計調查,評價財政資金的使用效益和政府績效管理水平。
11、推廣和指導信息技術在審計領域的應用,配合省做好國家審計信息系統(tǒng)廣東省子系統(tǒng)建設有關工作。
12、承辦區(qū)人民政府和市審計交辦的其他事項。
江門市蓬江區(qū)審計局納入部門預算編制行政單位1個。
(二)人員構成
江門市蓬江區(qū)審計局編制人數10人,實有9人,退休2人。
(三)預算年度的主要工作任務
堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作,重點抓好財政預算執(zhí)行情況審計、領導干部經濟責任審計、專項資金審計以及上級審計機關統(tǒng)一組織及授權審計的項目。
二、收入預算說明
2015年蓬江區(qū)審計局財政撥款收入預算234.05萬元。占100%。
三、支出預算說明
(一)支出總體情況
蓬江區(qū)審計局支出預算234.05萬元。其中:一般公共服務預算支出204.88萬元,占87.54%;社會保障和就業(yè)預算支出13.61萬元,占5.81%;醫(yī)療衛(wèi)生預算支出1.44萬元,占0.62%;住房保障預算支出14.12萬元,占6.03%。
(二)公共財政預算和基金預算支出情況
蓬江區(qū)審計局公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共234.05萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)201.05萬元。
項目支出預算33萬元,主要支出項目是經濟責任審計外出審計經費自理支出和2015年審計培訓費。
四、“三公”經費預算說明
蓬江區(qū)審計局用財政撥款數開支的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經費)支出合計13.70萬元。
(一) 因公出國(境)經費支出0萬元。
(二) 公務用車購置支出0萬元。
(三)公務用車運行維護費支出11萬元,主要是用于保障4輛公務用車的運行。主要是單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
(四)公務接待費支出2.70萬元,主要是單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
“三公”經費預算增減變化的主要原因是:2015年“三公”經費支出預算合計13.70萬元,與上年同期持平。其中:
(一) 因公出國(境)經費支出0萬元。
(二) 公務用車購置支出0萬元。
(三) 公務用車運行維護費支出11萬元,與上年同期持平。
(四) 公務接待費支出2.70萬元,與上年同期持平。
第二部分 2015年蓬江區(qū)審計局預算表
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