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2016年度蓬江區(qū)檔案局決算公開
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目 錄
第一部分 蓬江區(qū)檔案局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 蓬江區(qū)檔案局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 江門市蓬江區(qū)檔案局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 蓬江區(qū)檔案局概況
(一)部門主要職能
蓬江區(qū)檔案局是負(fù)責(zé)《檔案法》執(zhí)法工作;負(fù)責(zé)制訂并組織實施全區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及業(yè)務(wù)規(guī)范;監(jiān)督、指導(dǎo)本區(qū)各機關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織的檔案工作;收集和接收本區(qū)范圍內(nèi)各機關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織按規(guī)定移交進(jìn)館的檔案,對所保存的檔案進(jìn)行科學(xué)的整理和保管,并做好檔案利用服務(wù)工作;建立電子文檔數(shù)據(jù)中心,實現(xiàn)檔案信息化;建設(shè)檔案信息網(wǎng)站,運用信息和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)向社會公眾提供檔案信息資源;開展公開現(xiàn)行文件查詢服務(wù)工作;公布開放檔案,編輯出版檔案史料及信息,參與本市史志的編修工作;開發(fā)檔案信息資源,為領(lǐng)導(dǎo)決策和各項工作服務(wù);負(fù)責(zé)地方志、年鑒、資料年報和區(qū)委、區(qū)人民政府及區(qū)委(區(qū)人民政府)辦公室文件資料的歸檔工作;承辦區(qū)委、區(qū)人民政府及區(qū)委(區(qū)人民政府)辦公室交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求,納入我部門(蓬江區(qū)檔案局)2016年部門決算編報范圍的單位共1個,包括局本級和下屬0個預(yù)算單位。本部門沒有下屬下單位。
第二部分 江門市蓬江區(qū)檔案局2016年部門決算表
(見附表)
第三部分 江門市蓬江區(qū)檔案局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
(一)2016年度收入總體情況
江門市蓬江區(qū)檔案局2016年度總收入176.29萬元,其中本年收入176.29萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入176.29萬元,比上年決算數(shù)減少119.26萬元,下降40.35%。主要原因:減少檔案館庫房配套工程。
2.上級補助收入0萬元,比上年決算數(shù)持平。
3.事業(yè)收入 0萬元,比上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營收入 0萬元,比上年決算數(shù)持平。
5.其他收入0 萬元,比上年決算數(shù)持平。
(二)2016年度支出總體情況
江門市蓬江區(qū)檔案局2016年度總支出176.29萬元,其中本年支出176.29萬元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)支出176.29 萬元,主要用于主要支出項目有日常辦公用品,設(shè)備購置及維護(hù)經(jīng)費,檔案館庫房配置,政府采購,聘請人員,專項培訓(xùn)經(jīng)費及其他。比上年決算數(shù)減少119.26 萬元,下降40.35%,主要原因是減少檔案館庫房配套工程。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財政撥款收入說明
江門市蓬江區(qū)檔案局2016年度財政撥款收入合計176.29 萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入176.29 萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少119.26 萬元,下降40.35%;主要原因是減少檔案館庫房配套工程;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0 萬元,比年初預(yù)算相比持平;主要原因是我局不存在政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)2016年度財政撥款支出說明
江門市蓬江區(qū)檔案局2016年度財政撥款支出合計176.29萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出176.29萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少119.26 萬元,下降40.35%;主要原因是減少檔案館庫房配套工程;政府性基金預(yù)算財政撥款支出0 萬元,比年初預(yù)算相比持平;主要原因是我局不存在政府性基金預(yù)算財政撥款。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
江門市蓬江區(qū)檔案局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.18萬元,完成預(yù)算5萬元的 3.63%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的 0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的0%;公務(wù)接待費支出決算為0.18萬元,完成預(yù)算5萬元的3.63 %。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約;與上年相比,年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.058萬元,下降24.23 %。其中:因公出國(境)費支出決算減少0 萬元,相比持平;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少0 萬元,相比持平;公務(wù)接待費支出決算減少0.058萬元,下降24.23 %。因公出國(境)費支出、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出相比持平;公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費 0萬元,占0 %;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元,占 0%;公務(wù)接待費支出 0.18萬元,占3.63 %。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出 0 萬元。全年使用財政撥款安排局機關(guān)及下屬0個單位出國團(tuán)組0個、累計0人次。開支內(nèi)容包括:(1)參加0會議支出 0 萬元;(2)出國談判、工作磋商支出 0 萬元;(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察 0 萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0 萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0 萬元,年公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛;公務(wù)用車運行及維護(hù)支出 0萬元,2016年局機關(guān)及下屬0個單位公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費支出0.18萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年局機關(guān)及下屬0個單位共接待國外來訪團(tuán)組 0 個,來訪外賓 0人次;發(fā)生國內(nèi)接待 2次,接待人數(shù)共18人。主要包括用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出9.8萬元,比上年減少,減4.01萬元,降低29.02%。主要原因是:節(jié)約日常辦公開支費用。
(二)政府采購支出情況說明
本部門政府采購支出總額20.75萬元,其中:政府采購貨物支出20.75萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛(用于機要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
2016年,本部門無推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
相關(guān)附件: